“強監督、重服務、促規范”樹立科學審計理念

——集團公司黨委召開“公司內部審計實務與案例分析”講座

 

為持續加強集團公司內部監督審計和黨風廉政建設工作,進一步推進公司可持續性發展,1122日下午,集團公司黨委組織召開了“‘強監督、重服務、促規范’樹立科學審計理念”培訓。集團審計部部長趙曉寧以“開投公司內部審計實務與案例分析”為題作講座,集團公司本部各部室、各開發建設公司及各直屬子公司相關崗位人員共50人參加。

講座以集團公司內部審計工作為重點,趙部長在細述內部審計與外部審計區別的基礎上,結合具體案例分析,對集團公司金融業務內部審計實務、建設項目內部審計實務、貨幣資金內部審計實務、經濟責任審計實務及其他項目內容的審計與分析等五個方面的內容進行了詳細深入的剖析,并以集團公司日常內部審計工作中普遍易發的問題為主,強調了內審中的注意事項與解決辦法,她強調,集團審計部將繼續加強對各直屬子公司的審計回訪和后續跟蹤督查,積極創新方式方法,實現內審工作轉型升級,保證和保障集團公司內部審計工作高質量完成。同時,各單位要充分運用內審成果,不斷完善公司管理,筑牢企業發展基礎。

本次專題講座內容豐富,案例詳實,為進一步建立健全企業內部審計工作制度,發揮監督檢查控制職能指明了方向,更好地推進集團公司內部審計工作實現長效化和機制化。

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